JOURNAL FOURNISSEURS
mois jour compte  débit crédit let pièce libellé Taux TVA observations
          Report  Page 1    
01 07 401002            227,32   FO 2587 06 Fac  fournisseur 002                -      
01 07 615604            227,32     FO 2588 06 Entretien jardin 1/06 18,6          35,65    
01 07 401003            314,17   FO 1121 Fac  fournisseur 003                -      
01 07 615640            314,17     FO 1121 Entretien chaufferie 1/06 18,6          49,27    
01 07 401004            223,14   FO 8569 Fac  fournisseur 004                -      
01 07 615202            223,14     FO 8569 Entret parties comm 1/06 18,6          34,99    
01 10 401005            315,00   FO 4789 CX Fac  fournisseur 005                -      
01 10 671010            315,00     FO 4790 CX Acompte remplact porte 5,5          16,42    
01 10 401006              31,00   FO 2365 Fac  fournisseur 006                -      
01 10 604000              31,00     FO 2365 Produits entretien 18,6            4,86    
01 10 401007              45,00   FO 22365 Fac  fournisseur 007                -      
01 10 606000              45,00     FO 22365 Plaques halls A B C 18,6            7,06    
01 11 401008              12,00   FO 7856 CT Fac  fournisseur 008                -      
01 11 606000              12,00     FO 7857 CT Fourniture verrou caves 18,6            1,88    
01 11 401009            125,00   FO 8791 Fac  fournisseur 009                -      
01 11 615270            125,00     FO 8791 Réparation portillon rue 18,6          19,60    
01 11 401010              78,00   FO 227 Fac  fournisseur 010                -      
01 11 606000              78,00     FO 227 Plantes hall principal 5,5            4,07    
01 12 401011              56,00   FO 4658 Fac  fournisseur 011                -      
01 12 615299              56,00     FO 4658 Réparation aspirateur 18,6            8,78    
01 12 401012              45,25   FO 3698 Fac  fournisseur 012                -      
01 12 615230              45,25     FO 3698 Nettoyage regards park 18,6            7,10    
01 12 401013            860,00   FO 01 06 assureur prime 013                -      
01 12 616100            860,00     FO 2 06 prime mulrisques 2006                -      
01 12 401014              65,00   FO App 06 ABCD                -      
01 12 624000              65,00     FO App 07 ABCD cotisation 2006                -      
01 12 401015              41,00   FO 14875 Trésor 14-2                -      
01 12 634000              41,00     FO 14875 Redevance passage 2006                -      
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01                          -      
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01                            -      
01             2 437,88           2 437,88     TOTAUX non        189,69    
01             Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI
01           x  
01             2 437,88           2 437,88     clôture du mois  CONTRÔLE x  
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